![]() |
#1 |
Участник
|
Подскажите по порядку зачета НДС входящего
При сопоставлении оплаты с накладной (приходной) происходит зачет НДС 68-19. В документе Учет налогов написано, что это должно происходить в момент обработки вход. НДС. Впринципе так как работает сейчас система по материалам меня устраивает, вопрос возник из того как настроить НДС по ОСам ? (чтобы зачет происходил после ввода в экспл. и оплаты поставки)
|
|
![]() |
#2 |
Участник
|
НДС по ОС
При покупке ОС, надо указать карточку ОС, которая предварительно заводится. Вот в ней как раз и определяеться МОМЕНТ ВОЗМЕЩЕНИЯ НДС, надо поставить после начала аммортизации. Которая возможна после ввода в эксплуатацию!
А что касаеться входящего НДС, то советую прочитать где и какие счета используються в Группе бух разноски (ГБР) и смысл галочки "Оплата входящего НДС". Тогда все станет ясно, как можно влять на разноску входящего НДС... |
|
![]() |
#3 |
Участник
|
это последнее обновление в в.3.00
|
|
![]() |
#4 |
Участник
|
Спасибо за ответы. Настроил теперь осознано
![]() ![]() |
|
![]() |
#5 |
Участник
|
Кто как зачитывает НДС по ОСам, неужели все вручную ставят блокировать СФ, и вручную отслеживают ввод в эксплуатацию? Кто нибудь использует функционал из SP3CU1 для этих целей?
|
|
|
![]() |
||||
Тема | Ответов | |||
SP4. Обработка входящего НДС | 7 | |||
Обработка входящего НДС? Axapta 3.0 SP3 | 1 | |||
Ошибка при обработке входящего НДС | 14 | |||
Оплата входящего НДС | 3 | |||
Налоговые выплаты & Обработка входящего НДС | 9 |
|