AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics NAV > NAV: Функционал
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 13.09.2004, 05:03   #1  
maverick is offline
maverick
Участник
 
13 / 10 (1) +
Регистрация: 18.05.2004
каким заданием закрывается 19 счет? в учебных материалах что-то про это не нашел. книга покупок и книга продаж проводки не формируют...
Старый 13.09.2004, 11:25   #2  
rootadmin is offline
rootadmin
Участник
Аватар для rootadmin
 
224 / 10 (1) +
Регистрация: 25.03.2003
Адрес: Москва
А стандартная процедура закрытия счетов через "Журнал Шаблоны" не подходит?
__________________
С уваженем,
rootadmin
Старый 13.09.2004, 11:50   #3  
maverick is offline
maverick
Участник
 
13 / 10 (1) +
Регистрация: 18.05.2004
а в каком учебном материале можно прочитать про журнал зачета НДС?
Старый 13.09.2004, 12:05   #4  
Dzemon is offline
Dzemon
Moderator
 
1,247 / 12 (3) ++
Регистрация: 09.09.2004
Это все зависит от настройки Реализованный/Нереализованный НДС, насколько я помню. В первом случае проводки возникают сразу, во втором при применении продажи к покупке.
Кажись так.
Старый 13.09.2004, 18:38   #5  
rootadmin is offline
rootadmin
Участник
Аватар для rootadmin
 
224 / 10 (1) +
Регистрация: 25.03.2003
Адрес: Москва
Кстати, пусть я покажусь полным невежой, что имеется в виду под закрытием 19го счета?
__________________
С уваженем,
rootadmin
Старый 14.09.2004, 04:18   #6  
maverick is offline
maverick
Участник
 
13 / 10 (1) +
Регистрация: 18.05.2004
Цитата:
Сообщение от rutadmeen
Кстати, пусть я покажусь полным невежой, что имеется в виду под закрытием 19го счета?
Когда закупаются товары или ОС или НМА, НДС от этих покупок попадают на 19 счет. Затем, когда получены все документы (счет-фактуры, накладные и все такое) этот НДС идет на возмещение, то есть вычитаем НДС с приобретенных ценностей от НДС с проданных товаров. Проводками это будет так:
когда мы купили - Д41 К60
Д19 К60 НДС пока торчит на 19 счете

мы продаем товар - Д62 К90
Д90 К68 НДС числится к уплате в бюджет

Должна быть взаимосвязь между 19 и 68 счетами, то есть закрыть 19 счет:

Д68 К19
Старый 15.09.2004, 09:22   #7  
maverick is offline
maverick
Участник
 
13 / 10 (1) +
Регистрация: 18.05.2004
ну подскажите пожайлуста, как перекинуть с 19 на 68 счет?
Старый 16.09.2004, 17:48   #8  
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
MCBMSS
Лучший по профессии 2009
 
547 / 50 (3) ++++
Регистрация: 22.10.2007
Адрес: Москва
Записей в блоге: 1
А может там просто учтённую проводку надо применить?
__________________
Лень мудрого человека - это необходимое средство нейтрализации кипучей активности руководящих им дураков!
Старый 26.11.2004, 15:03   #9  
mbe_imported is offline
mbe_imported
Участник
 
3 / 10 (1) +
Регистрация: 26.11.2004
Проводка Д 68 - К 19 сформируется при применении оплаты к учтенному счету (в базовой функциональности). Если в "НДС Настройке Учета" указаны
НБГ+НТГ (НДС Бизнес Группа+ НДС Товарная группа) колонка Покупка НДС фин.счет - 68, а Колонка - Покупка Нереализ. НДС Фин счет. - 19. Тип расчета НДС - Обычный.
 


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 08:03.