15.12.2004, 20:12 | #1 |
Участник
|
разноска накладных
Коллеги, подскажите как быть !
Нам хочется приходовать и расходовать номенклатуру таким образом, чтобы не создавались проводки по поставщику/клиенту (CustTrans/VendTrans) и не было бухгалтерских проводок(LedgerTrans). То есть не затрагивать финансовый контур. Я думал что это регулируется флагом "Разносить финансовые операции" в группе складских моделей. Оказалось , что ничего подобного ! Тогда на что она влияет ? Можно добиться этого путем настроек, или придется отключать программый код в классах PurchFormLetter/ SalesFormLetter ответственный за генерацию проводок ? Или лучше смириться с генерацией проводок, Дабы не нарушать смысловую целостность данных в системе ?? |
|
15.12.2004, 23:24 | #2 |
Участник
|
Формируйте только отборочные накладные.
Они создают складские проводки, никак не влияют на дебиторскую (кредиторскую) задолженность и не формируют проводок по главной книге (отключить соответствующие галки в настройке складских моделей).
__________________
|
|
16.12.2004, 12:20 | #3 |
Member
|
Цитата:
Изначально опубликовано ppson
...Формируйте только отборочные накладные...
__________________
С уважением, glibs® |
|
16.12.2004, 12:39 | #4 |
Участник
|
Совершенно верно Glibs, вы просто читаете мои мысли !!! Но эту проблему тоже можно обойти, правда это требует доработки. Надо написать распечатку Торг-12 и СФ на основе отборочной накладной, не так уж и сложно
|
|
16.12.2004, 12:47 | #5 |
сибиряк
|
А, если не секрет, зачем?
__________________
С уважением, Вячеслав. |
|
16.12.2004, 12:52 | #6 |
Участник
|
В первом сообщении написано - чтобы работать со складскими запасами продуктивно не затрагивая финансового контура, дизайн которого еще нами не разработан
|
|
16.12.2004, 13:02 | #7 |
Участник
|
>Надо написать распечатку Торг-12 и СФ на основе отборочной накладной, не так уж >и сложно
Во время обработки накладной уберите галку "Обработка" и поставьте "печать" |
|
16.12.2004, 13:16 | #8 |
Модератор
|
Цитата:
Изначально опубликовано Nikolaich
Надо написать распечатку Торг-12 и СФ на основе отборочной накладной, не так уж и сложно А то, что фин проводки еще не сформированы, это как - тоже несложно? или Вы их потом стрннировать будете? Отборочная/отгрузочная - это проводки по складу, не более того. Более того, Вам надо будет присваивать уникальный номер отгрузочной накладной и делать однозначное сопостовление накладных. + выбор из нескольких накладных, по которым надо формировать НЕСКОЛЬКО идентичных отборочных накл / обычных накладных... + повторная печать... + контроль за числом копий... Бр-р-р. Итог: 80 часов. Как минимум. 2слава: Это нужно, на самом деле... дело в том, что часто пакет документов везется клиенту, еще не зная, примет он их или нет. А заренее все фин. проводки делать, что бы потом их сторнировать... + еще были фичи какие-то важны, я сейчас уже не помню точно. С Уважением, Георгий. |
|
16.12.2004, 13:17 | #9 |
Модератор
|
Цитата:
Изначально опубликовано Hamster
Во время обработки накладной уберите галку "Обработка" и поставьте "печать" С Уважением, Георгий. |
|
16.12.2004, 13:25 | #10 |
сибиряк
|
Цитата:
Изначально опубликовано George Nordic
2слава: Это нужно, на самом деле... дело в том, что часто пакет документов везется клиенту, еще не зная, примет он их или нет. А заренее все фин. проводки делать, что бы потом их сторнировать... + еще были фичи какие-то важны, я сейчас уже не помню точно. С Уважением, Георгий.
__________________
С уважением, Вячеслав. |
|
16.12.2004, 13:38 | #11 |
Модератор
|
Аналогично
Уникальный номер присваивается отгрузочной накладной. Каждой накладной соответствует 1 отборочная накладная и, соответственно 1 накладная, в которые "протягивается" тот самый уникальный номер, присвоенный еще отгрузочной накладной. + чудестное пожелание: "Хотим видеть все отгрузочные накладные по этому заказу, проставить галки напротим тех, которые хотим обработать, и что бы скопом все отборочные / накладные были сформированны"!! А?? Это при уникальности - то по ParmId!! И всю это дрянь надо дальше протянуть.. А счет-фактуру рисовать на основании отгрузочной, без фин проводок, на основании "договоренностей" .. А возвраты... а.. У-у. До сих пор трясет. Та еще доработочка. SalesFormLetter сотоворищи порвал как Тузик грелку. Так что Вам мой совет - если можно открутиться - отбивайтесь как и чем можете. С Уважением, Георгий. |
|
16.12.2004, 13:46 | #12 |
сибиряк
|
Цитата:
Изначально опубликовано George Nordic
У-у. До сих пор трясет. Та еще доработочка. SalesFormLetter сотоворищи порвал как Тузик грелку. Так что Вам мой совет - если можно открутиться - отбивайтесь как и чем можете.
__________________
С уважением, Вячеслав. |
|
16.12.2004, 15:24 | #13 |
Участник
|
Спасибо за ответы ! Информации для размышлений более чем достаточно !
|
|
17.12.2004, 11:36 | #14 |
Шаман форума
|
Цитата:
Изначально опубликовано Hamster
Во время обработки накладной уберите галку "Обработка" и поставьте "печать" На самом деле, если финансовый контур все равно будет, но пока еще непонятно какой - можно формировать себе нормальные накладные, и разноску пускать на "кривые" счета. А то не пришлось бы обратно переделывать... |
|
17.12.2004, 12:28 | #15 |
Участник
|
Komar, опять же, как писал George Nordic - это будет печать проформ, а не настоящих документов. К тому же по заказу они будут без номеров. Все это требует доработок, причем нехилых.
|
|