14.08.2002, 19:43 | #1 |
Участник
|
Приход товара по ГТД в Аксапте
Уважаемые Господа , удалось ли кому нибудь сделать нормальный приход импортного товара по ГТД? То есть через модуль закупки, с многочисленными накладными расходами, многочисленными платежами на таможню, поставщику, транспортной компании. Кроме того хотелось бы одновременно получить и автоматический расчет курсовых разниц по валютным операциям. Мне удалось это сделать только с использованием промежуточного поставщика и промежуточного бухгалтерского счета. (Стандартная функционалдьность) Схема не красивая и с точки зрения бухгалтерии некорректная.
Если для нормальной реализации прихода товара потребовались модификации, опишите вкратце что изменяли. Заранее Спасибо! kataev@beep.ru |
|
15.08.2002, 11:02 | #2 |
Участник
|
Промежуточный счет - как раз очень корректная схема.
Как с точки зрения бухгалтерии, так и с точки зрения прав доступа, как к программе, так и к реальным документам. |
|
15.08.2002, 13:58 | #3 |
Участник
|
Да, но,например, проводка д41.01-к60.10 на одного поставщика, а потом д60.10-к60.01 на другого поставщика для налоговой инспекции(и вообще здравомыслящего бухгалтера) труднообъяснима и проверяющим совсем не интересно что программа не позволяет сделать проводку д41.01-к60.01 на нужного поставщика(точнее она то позволяет, но при этом не рассчитываются автоматически курсовые разницы и проводки по пошлинам и налогам по ГТД попадают на поставщика товара а не на таможню(заведенную как поставщик) ). Кроме того добавляются лишние обороты на счете 60.09.
|
|
15.08.2002, 14:22 | #4 |
Участник
|
А зачем делать 60/60?
В закупке делать 41/76. А таможню 76/60. На самом деле должно происходить что-то типа В закупке делать 41/43. Таможню как 43/60. (Хм... Вроде в новом плане счетов 43 нет... Не помню... Но вроде так) Самое главное, что 76 не должен совпадать с 60 поставщика товаров. Т.е. 60 поставщик товаров отвечает только за товар и никакие другие суммы там не проводятся. А 60 таможня появляется вместе с таможенными документами. Кроме того, в одном конейнере, который проходит через границу может находится товар от разных поставщиков. А закупка (или инвойс) может быть разбит на несколько контейнеров с разными ГТД. Тогда 60/60 вообще не имеет никакого смысла. Ты подумай еще раз. Постараюсь объяснить с точки зрения программиста. ГТД и закупки. Две таблицы со связью многие ко многим. Как ты собираешься реализовать такую связь без промежуточного счета? |
|
15.08.2002, 16:09 | #5 |
Участник
|
у меня 1 закупка = 1 ГТД.
по ней существуют несклолько накладных расходов (доставка,пошлина,имп.сбор,ндс,налог на импорт,ктс и может быть еще несколько) накладные расходы 2-х видов : те которые входят в себестоимость и нет Схема разноски должна быть примерно такая(для нового плана счетов): Инвойс+транспортные расходы д41-к60.01 в EUR поставщик - "Основной" Пошлина д41-к60.02 в RUR поставщик - "Таможня RUR" Импортный cбор д41-к60.02 в EUR поставщик - "Таможня EUR" Налог на импорт д41-к60.02 в RUR поставщик - "Таможня RUR" НДС д19-к60.02 в RUR поставщик - "Таможня RUR" Проблема в том что накладные расходы нельзя разносить на поставщика , отличного от поставщика в закупке и нельзя разносить их в разных валютах. |
|
15.08.2002, 17:14 | #6 |
Участник
|
Так я про это и говорю!
Ты пытаешься двумя документами отобразить ТРИ события! События: 1. Поступление документа от нормального поставщика д41- к60 (01.01.02, Поставщик 1, СФ 100) д19 - к60 2. Поступление документа от поставщика накладного расхода дПромеж.счет - к60 (10.01.02, Поставщик 2, СФ 202) д19 - к60 3. Распределение накладного расхода на себестоимость д41 - кПромеж.счет (20.01.02) Заметь, что на все ТРИ действия нужны РАЗНЫЕ права доступа как к программе, так и разные права на реальные (бумажные) документы! Скорее всего, эти действия выполняются в разное время и отвечают за правильность разные люди. Понятно, что у вас может быть людей поменьше и одного человека обязали делать все три операции. Но смысл то от этого не меняется. А финансовый смысл сальдо на промежуточном счете очень даже прозрачный. Кт промежуточного счета - сумма, еще не распределенная на себестоимость. Дт промежуточного счета - распределенная сумма не подтверждена документами (значит у тебя не до конца сделана книга покупок) |
|
15.08.2002, 17:24 | #7 |
Участник
|
Но при такой раскладке я получаю еще и головную боль в книге покупок - ее нужно редактировать вручную .
А есть еще варианты , кроме промежуточного поставщика ? Ведь как-то это все же в реальной жизни происходит ..... ? Или же все работают с промежуточнымми счетами и поставщиками ? Тогда встает вопрос - а бухгалтерию российскую при этом в той же системе сдают или отдельно ? |
|
15.08.2002, 19:30 | #8 |
Участник
|
какой промежуточный поставщик???
промежуточный счет. Бухгалтерский. В книге покупок как раз порядок. И в российской бухгалтерии тоже. Андрей, подумай, пожалуйста, еще раз. |
|
15.08.2002, 20:00 | #9 |
Участник
|
Дело в том, что упомянутая мною схема прихода - это то как должно быть.
напомню: > Инвойс+транспортные расходы д41-к60.01 в EUR поставщик - "Основной" > Пошлина д41-к60.02 в RUR поставщик - "Таможня RUR" > Импортный cбор д41-к60.02 в EUR поставщик - "Таможня EUR" > Налог на импорт д41-к60.02 в RUR поставщик - "Таможня RUR" > НДС д19-к60.02 в RUR поставщик - "Таможня RUR" На самом деле приходится делать следующие вещи: 1. приход на склад (Формирование себестоимости , и в том числе складских проводок) Для этого создаваю закупку на поставщика "Промежуточный", вношу в нее все накладные расходы, включаемые в себестоимость, конвертирую все в рубли и получаю корректные складские проводки. при этом получается проводка д41-к60.10 на поставщика "Промежуточный" в рублях на сумму инфойса, транспортных расходов, таможенных пошлин и сборов (исключая НДС) При этом в книгу продаж попадает закупка на промежуточного поставщика без НДС. 2.Разноска на нормальных поставщиков в требуемой валюте. В общем журнале создаю проводки: Инвойс+транспортные расходы д60.10-к60.01 в EUR поставщик - "Основной" Пошлина д60.10-к60.02 в RUR поставщик - "Таможня RUR" Импортный cбор д60.10-к60.02 в EUR поставщик - "Таможня EUR" Налог на импорт д60.10-к60.02 в RUR поставщик - "Таможня RUR" НДС д19-к60.02 в RUR поставщик - "Таможня RUR" При этом, наконец , получаю расчет курсовых разниц и контроль задолженностей/остатков в разных валютах перед поставщиками. В итоге получается кривая книга покупок, промежуточный поставщик и промежуточный бухгалтерский счет С чем и пытаюся поборотьсяя...... |
|
15.08.2002, 20:05 | #10 |
Участник
|
Понятно. Можно я воздержусь от комментариев?
В Аксапте предусмотрена схема, которую я привел в 4 постинге. |
|
21.08.2002, 19:00 | #11 |
Участник
|
Выходит , никто в аксапте одновременно логистику и склад не пользует ?
|
|
22.08.2002, 12:09 | #12 |
Участник
|
Почему ты так решил? Только потому, что никто не делает таких проводок как у тебя? |
|
22.08.2002, 20:07 | #13 |
Шаман форума
|
?
А как ты обычно изображаешь ситуацию, когда накладные приходят отдельным счетом, но хотят попасть в стоимость товара? Ситуация вроде для русской бухгалтерии вполне стандартная.
|
|
23.08.2002, 11:56 | #14 |
Участник
|
Я уже писал 4 и 6 постингах в данной ветке.
|
|
23.08.2002, 19:22 | #15 |
Шаман форума
|
Я имел в виду механизм параметрического распределения. По среднему проценту, например.
В западных системах всегда почему-то туго с распределением затрат пропорционально базе..... |
|
23.08.2002, 19:52 | #16 |
Участник
|
ты о косвенных? или о прямых?
прямые затраты - misc.charges - накладные расходы в заказах/закупках. Попадают на себестоимость штатными средствами. Распределяются в расках СФ или закупки пропорционально количеству, сумме, строкам. Виды распределения легко расширяются. Косвенные распределяются либо простым распределением по бух.счетам (процент распределения указывается заранее вручную). Либо в модуле Cost Accounting (Управленческий учет). Алгоритмы любые. А почему ковсвенные затраты ты хочешь отнести на себестоимость? Или я чего-то не понял? |
|
24.08.2002, 14:26 | #17 |
Участник
|
Моя ситуация абсолютно стандартная - приход импортного товара по ГТД.
У меня есть 2 документа - Invoice от поставщика в EURO (содержащий стоимость товара и стоимость транспортировки) и ГТД из таможни, которая содержит различные пошлины и налоги (в рублях и в валюте). При этом складская себестоимость товара складывается из инвойса поставщика и ЧАСТИ пошлин и налогов, перечисленных в ГТД. Конечно , если делать отдельные проводки в бухгалтерии все замечательно получается, но мне нужны кроме того еще и корректные складские проводки в рублях, содержащие все вышеописанные пошлины, налоги и расходы. В схеме, которую Mazzy предлагает , правильных складских проводок не получается ! |
|
24.08.2002, 15:27 | #18 |
Участник
|
andrey_k,
если ты спрашиваешь, то попробуй объяснить что там неправильного. Попытаюсь понять ход твоих рассуждений. если ты утверждаешь, что неправильно... То чего тогда кричишь? Флаг тебе в руки и код в программу. |
|
26.08.2002, 14:59 | #19 |
Шаман форума
|
он умер...
Модуль управленческого учета - так я слышал, он наконец-то помер....И не очень-то он был управленческий (так как не мог распределять пропорционально нефинансовым показателям).
А имел я в виду следующее - приходят накладные расходы (хоть доставка, что ли), на них отдельный счет-фактура, но надо включить в стоимость товара. Стандартные накладные не очень-то подходят (именно потому, что "отдельный счет-фактура"). А желание включить такие расходы в стоимость товара, вроде, вполне законно. Как ты в таких случаях поступаешь? |
|
26.08.2002, 15:23 | #20 |
Участник
|
Итить!
Ребяты, ну сколько можно? 4 и 6 постинги в данном обсуждении.
Так и поступаю как там написал. И отдельный счет-фактура, и разные валюты. Можете объяснить что вас смущает в том варианте, который там приведен? Про "управленческий учет"... изначально он называется cost accounting Русский термин я дал, чтобы понятно было о чем речь идет. |
|