AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Функционал
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 29.02.2012, 17:18   #181  
Logger is offline
Logger
Участник
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
 
3,929 / 3227 (115) ++++++++++
Регистрация: 12.10.2004
Адрес: Москва
Записей в блоге: 2
Коллеги, кто может прокомментировать такую особенность :
1. В корректирующей фактуре нет параметра ГТД. ( а в обычной есть)
2. Если коррекция по количеству (возврат например) идет по другой ГТД, то при печати корректирующей фактуры количества и суммы до коррекции становятся нулями (это происходит из-за того что в коде стоит группировка по ГТД и по складской аналитике и с точки зрения Аксапты получается что корректировать нечего).

Вопрос :
1. Почему в корректирующей фактуре нет ГТД ?
2. Зачем группировать по ГТД и аналитике, если ГТД в корректирующей фактуре все равно не выводится ? Логичнее было бы отказаться от этого. Так как получается что на вид корректирующей фактуры влияет параметр (ГТД), который на ней не печатается.

Последний раз редактировалось Logger; 29.02.2012 в 17:21.
Старый 01.03.2012, 10:39   #182  
axalex is offline
axalex
Участник
 
91 / 14 (1) ++
Регистрация: 14.03.2011
После установки обновления Корр. фактуры 3, начал тестировать Книги покупок/продаж. И столкнулся с такой проблемой:

Случай 1. Создаю счет-фактуру в феврале, корректировочную в феврале
В книгу всё попадает отлично.

Случай 2. Беру фактуру с января и корректирую в феврале. В февральскую книгу данная корр. фактура не попадает. Посмотрел - попадает в январь.

Вопрос: Верно ли то, что корр. фактура попадает в Книги покупок/продаж в месяц, в котором была создана оригинальная фактура??
__________________
С уважением, Алексей.
Старый 01.03.2012, 11:53   #183  
axalex is offline
axalex
Участник
 
91 / 14 (1) ++
Регистрация: 14.03.2011
Цитата:
Сообщение от Logger Посмотреть сообщение
У вас скорее всего ссылка на корректируемую накладную некорректно заполнена. Так всегда бывает когда она не находит исходную накладную при печати фактуры.
А у Вас, при корректировке цены с помощью Общего журнала, корректно ссылка выставляется в корр. фактуру??

Корр фактура так ищется:
X++:
this.CorrectedFactureExternalId
[или]
X++:
    select firstonly * from facturejour
    where facturejour.CorrectedFactureExternalId == 
        && facturejour.CorrectedFactureDate == 
        && facturejour.CustVendInvoiceAccount == ;
__________________
С уважением, Алексей.

Последний раз редактировалось axalex; 01.03.2012 в 12:29.
Старый 01.03.2012, 12:19   #184  
ice321i is offline
ice321i
Участник
 
63 / 54 (2) ++++
Регистрация: 22.10.2007
Ссылка на источник: http://www.pravcons.ru/publ23-11-2011-2.php
"В случае увеличения первоначальной цены сделки продавец должен начислить к уплате в бюджет дополнительную сумму налога. Причем такое доначисление производится не в периоде корректировки, а в том квартале, когда была отражена реализация ТРУИмП (п. 13 ст. 171 НК РФ). Соответственно, и корректировочный счет-фактура в этом случае регистрируется в книге продаж того налогового периода, в котором произведена отгрузка (выполнение, оказание, передача). Причем если корректировка осуществляется в другом налоговом периоде (не в квартале отгрузки), возникает обязанность составления дополнительного листа книги продаж."
Так что внутри налогового периода, как я понял без разницы в какой месяц она попадает.
За это сообщение автора поблагодарили: axalex (1).
Старый 01.03.2012, 12:37   #185  
Logger is offline
Logger
Участник
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
 
3,929 / 3227 (115) ++++++++++
Регистрация: 12.10.2004
Адрес: Москва
Записей в блоге: 2
Цитата:
Сообщение от axalex Посмотреть сообщение
А у Вас, при корректировке цены с помощью Общего журнала, корректно ссылка выставляется в корр. фактуру??
Один раз попробовал для клиентов - получилось.
В общем случае если есть накладная, то должны быть заполнены корректно ссылки между шапками и строками.
Старый 11.03.2012, 12:30   #186  
Logger is offline
Logger
Участник
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
 
3,929 / 3227 (115) ++++++++++
Регистрация: 12.10.2004
Адрес: Москва
Записей в блоге: 2
Добрый день.

На текущий момент (установлено обновление от 2-го февраля) при печати счета-фактуры (некорректировочного) текст "Исправление XXX от YYY (1а)" в шапке печатается с прочерками в полях XXX и YYY.

В коде стоит так :
\Classes\CustVendFactureToExcel_RU\fillHeader
X++:
    document.insertValue(#RevisionNum,  #ScorecardMissing);
    document.insertValue(#RevisionDate, #ScorecardMissing);
А как по законодательству корректно его заполнять ?
Какое нибудь обновление в этой части планируется ?

В планах разработки в марте еще что-то хотели выпустить.
Старый 11.03.2012, 18:48   #187  
Jabberwocky is offline
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Аватар для Jabberwocky
Сотрудники Microsoft Dynamics
 
274 / 307 (11) ++++++
Регистрация: 02.09.2005
Адрес: Москва
Да, в планах все верно - планируется выпуск обновления по исправительным счетам-фактурам. По законодательству, если вносятся исправления в существующий счет-фактуру, а не создается новый корректирующий счет-фактура, то в эти поля должны проставляться порядковый номер и дата исправления.
__________________
You should use Bing before asking dumb questions.
Старый 11.03.2012, 19:58   #188  
Logger is offline
Logger
Участник
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
 
3,929 / 3227 (115) ++++++++++
Регистрация: 12.10.2004
Адрес: Москва
Записей в блоге: 2
Цитата:
Сообщение от Jabberwocky Посмотреть сообщение
Да, в планах все верно - планируется выпуск обновления по исправительным счетам-фактурам. По законодательству, если вносятся исправления в существующий счет-фактуру, а не создается новый корректирующий счет-фактура, то в эти поля должны проставляться порядковый номер и дата исправления.
Но сейчас там всегда печатаются прочерки. Планируете это изменить ?
Если да, то когда ? В марте ?
Старый 11.03.2012, 20:30   #189  
Jabberwocky is offline
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Аватар для Jabberwocky
Сотрудники Microsoft Dynamics
 
274 / 307 (11) ++++++
Регистрация: 02.09.2005
Адрес: Москва
Цитата:
Сообщение от Logger Посмотреть сообщение
Но сейчас там всегда печатаются прочерки. Планируете это изменить ?
Да
Цитата:
Сообщение от Logger Посмотреть сообщение
Если да, то когда ? В марте ?
Да
__________________
You should use Bing before asking dumb questions.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3).
Старый 13.03.2012, 17:43   #190  
Bega is offline
Bega
Участник
Аватар для Bega
 
382 / 444 (15) +++++++
Регистрация: 18.08.2005
Адрес: Москва
Из постановления Пр-ва 1137:
В случае если организация реализует товары (работы, услуги), имущественные права через обособленные подразделения, при составлении такими обособленными подразделениями счетов-фактур порядковый номер счета-фактуры через разделительную черту дополняется цифровым индексом обособленного подразделения, установленным организацией в приказе об учетной политике для целей налогообложения

У нас подразделения в той же компании, разделяются складами, с которых происходит реализация. Есть идеи как настроить это требование в системе?

Последний раз редактировалось Bega; 13.03.2012 в 17:47.
Старый 13.03.2012, 17:56   #191  
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Участник
Аватар для Ivanhoe
Лучший по профессии 2017
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
 
4,143 / 2156 (80) +++++++++
Регистрация: 29.09.2005
Адрес: Санкт-Петербург
Вроде как нужно завести каждое подразделение как поставщика и указать его в грузоотправителе:

Цитата:
На форме Поставщики (Расчеты с поставщиками/ Обычные формы/ Сведения о поставщике) на закладке Разное добавлено поле Код отдельного подразделения. В случае, если в этом поле указан код обособленного подразделения, а поставщик определен как Грузоотправитель в накладной, код будет отражен в печатной форме в номере исходящей фактуры.
__________________
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: Bega (5), Кирилл Егоров (1).
Старый 14.03.2012, 17:44   #192  
Logger is offline
Logger
Участник
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
 
3,929 / 3227 (115) ++++++++++
Регистрация: 12.10.2004
Адрес: Москва
Записей в блоге: 2
Цитата:
Сообщение от Jabberwocky Посмотреть сообщение
...
Да
...
Да
...
Подскажите как скоро это будет выпущено.
Нам ведь еще нужно до 1 апреля успеть это все поднять и допилить под себя.

P. S.
По последним данным разведки для выставления исправленного счета фактуры теперь надо будет исходный фактуру не удалять, а "сторнировать" минусовым фактурой, а потом делать исправленный СФ третьим документом.

В аксапте так и будет ?
Старый 14.03.2012, 19:33   #193  
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Участник
Аватар для Ivanhoe
Лучший по профессии 2017
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
 
4,143 / 2156 (80) +++++++++
Регистрация: 29.09.2005
Адрес: Санкт-Петербург
Запланировано на март:
Цитата:
Внесение исправлений в счет-фактуру, регистрация исправительных счетов-фактур в книгах покупок/продаж.
Постановление правительства РФ от 26.12.2011 № 1137
Плюс там же в конце марта запланирован выпуск RU8 (правда явно не написано что все изменения фактур туда попадут).
__________________
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (3).
Старый 15.03.2012, 15:36   #194  
NoProvlem is offline
NoProvlem
Участник
 
13 / 10 (1) +
Регистрация: 29.03.2011
Цитата:
ПИСЬМО от 3 февраля 2012 г. N ЕД-4-3/1657@
О КОДАХ ВИДОВ ОПЕРАЦИЙ ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЖУРНАЛА УЧЕТА ПОЛУЧЕННЫХ И ВЫСТАВЛЕННЫХ СЧЕТОВ-ФАКТУР
В Ах теперь появился справочник ( OperationTypeList_RU) "КОДЫ ВИДОВ ОПЕРАЦИЙ ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ"

Скажите, кто его в реальной жизни настраивал и как оно делается в Ах?
Старый 15.03.2012, 15:55   #195  
iCloud is offline
iCloud
Enjoy!
Аватар для iCloud
MCP
Злыдни
 
195 / 108 (4) +++++
Регистрация: 06.03.2012
Адрес: Moscow/Ukraine/Malta
Цитата:
Сообщение от NoProvlem Посмотреть сообщение
В Ах теперь появился справочник ( OperationTypeList_RU) "КОДЫ ВИДОВ ОПЕРАЦИЙ ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ"

Скажите, кто его в реальной жизни настраивал и как оно делается в Ах?
Предварительно завели все коды операций фактур (1. ГК-Настройка-Налог-Коды операций фактур, 2. ГК-Настройка-Параметры-Налог-Запрашивать коды операций фактур) и сократили их (т.к. у нас многие пункты не использовались)
После формирования очередной фактуры вызывается диалог/форма, в которую Вы вставляете из удобного lookup'а коды операций фактуры, в зависимости от типа фактуры и её логического назначения.
После данное поле попадает в книги покупок/продаж (по новым формам).
Плюс, т.к. у нас много однотипных фактур, делали доработку на автоматическое заполнение данных кодов.

Последний раз редактировалось iCloud; 15.03.2012 в 16:23.
Старый 15.03.2012, 16:03   #196  
iCloud is offline
iCloud
Enjoy!
Аватар для iCloud
MCP
Злыдни
 
195 / 108 (4) +++++
Регистрация: 06.03.2012
Адрес: Moscow/Ukraine/Malta
Вот все руководства в некой иерархии, может кому пригодится
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (6), Logger (10), lev (5), Bega (5), Ivanhoe (5), S.Kuskov (5), NickMDAX (1).
Старый 16.03.2012, 09:48   #197  
NoProvlem is offline
NoProvlem
Участник
 
13 / 10 (1) +
Регистрация: 29.03.2011
Цитата:
Сообщение от iCloud Посмотреть сообщение
Предварительно завели все коды операций фактур (1. ГК-Настройка-Налог-Коды операций фактур, 2. ГК-Настройка-Параметры-Налог-Запрашивать коды операций фактур) и сократили их (т.к. у нас многие пункты не использовались)
После формирования очередной фактуры вызывается диалог/форма, в которую Вы вставляете из удобного lookup'а коды операций фактуры, в зависимости от типа фактуры и её логического назначения.
После данное поле попадает в книги покупок/продаж (по новым формам).
Плюс, т.к. у нас много однотипных фактур, делали доработку на автоматическое заполнение данных кодов.
Я имела ввиду несколько иное. Мы заполняем так как нам удобно, нет никакого утвержденного справочника? Ведь будет глупо, что если будут обзывать даже тот же возврат по-разному. Или это собственно все пункты, что есть в доках, и нужно вносить, но по необходимости меняем под себя?
Старый 16.03.2012, 09:53   #198  
iCloud is offline
iCloud
Enjoy!
Аватар для iCloud
MCP
Злыдни
 
195 / 108 (4) +++++
Регистрация: 06.03.2012
Адрес: Moscow/Ukraine/Malta
Цитата:
Сообщение от NoProvlem Посмотреть сообщение
Я имела ввиду несколько иное. Мы заполняем так как нам удобно, нет никакого утвержденного справочника? Ведь будет глупо, что если будут обзывать даже тот же возврат по-разному. Или это собственно все пункты, что есть в доках, и нужно вносить, но по необходимости меняем под себя?
На сколько я знаю есть утвержденный перечень кодов операций а из него вы оставляете только подходящие вам.
Старый 16.03.2012, 09:59   #199  
iCloud is offline
iCloud
Enjoy!
Аватар для iCloud
MCP
Злыдни
 
195 / 108 (4) +++++
Регистрация: 06.03.2012
Адрес: Moscow/Ukraine/Malta
Файл с утвержденными кодами операций фактуры во вложении.
Вложения
Тип файла: doc Коды видов операций.doc (40.0 Кб, 229 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: NoProvlem (1).
Старый 16.03.2012, 17:35   #200  
Bega is offline
Bega
Участник
Аватар для Bega
 
382 / 444 (15) +++++++
Регистрация: 18.08.2005
Адрес: Москва
Цитата:
Сообщение от Bega Посмотреть сообщение
Из постановления Пр-ва 1137:
В случае если организация реализует товары (работы, услуги), имущественные права через обособленные подразделения, при составлении такими обособленными подразделениями счетов-фактур порядковый номер счета-фактуры через разделительную черту дополняется цифровым индексом обособленного подразделения, установленным организацией в приказе об учетной политике для целей налогообложения

У нас подразделения в той же компании, разделяются складами, с которых происходит реализация. Есть идеи как настроить это требование в системе?
Цитата:
Сообщение от Ivanhoe Посмотреть сообщение
Вроде как нужно завести каждое подразделение как поставщика и указать его в грузоотправителе:
Действительно работает для обычных с/ф, но не работает для с/ф на предоплату, например при автоматическом создании из журнала платежей, при преобразовании оплаты в предоплату (и создании с/ф) и при создании с/ф по предоплате из периодических операций расчетов с клиентами. Просто там даже негде указать грузоотправителя.

Это Microsoft не доделал?

Последний раз редактировалось Bega; 16.03.2012 в 17:38.
Теги
ax2009, корректировочный счет-фактура, локализация, счет-фактура

 

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Посл. сообщение
Счет фактура по строке общего журнала Starling DAX: Функционал 2 28.09.2011 18:31
Счет-фактура по авансовой разнице Andrux DAX: Функционал 2 11.04.2011 10:32
Сторно накладных? Счет-фактура с минусом? Проводки по отборочной накладной? Geo DAX: Функционал 16 24.11.2010 10:18
Не разносится счет-фактура! Verena DAX: Функционал 3 21.11.2008 10:14
DAX 4 SP1 Счет-фактура не может включать различные ставки НДС Daiver DAX: Функционал 3 01.10.2007 15:31

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 11:21.
Powered by vBulletin® v3.8.5. Перевод: zCarot
Контактная информация, Реклама.