29.02.2012, 17:18 | #181 |
Участник
|
Коллеги, кто может прокомментировать такую особенность :
1. В корректирующей фактуре нет параметра ГТД. ( а в обычной есть) 2. Если коррекция по количеству (возврат например) идет по другой ГТД, то при печати корректирующей фактуры количества и суммы до коррекции становятся нулями (это происходит из-за того что в коде стоит группировка по ГТД и по складской аналитике и с точки зрения Аксапты получается что корректировать нечего). Вопрос : 1. Почему в корректирующей фактуре нет ГТД ? 2. Зачем группировать по ГТД и аналитике, если ГТД в корректирующей фактуре все равно не выводится ? Логичнее было бы отказаться от этого. Так как получается что на вид корректирующей фактуры влияет параметр (ГТД), который на ней не печатается. Последний раз редактировалось Logger; 29.02.2012 в 17:21. |
|
01.03.2012, 10:39 | #182 |
Участник
|
После установки обновления Корр. фактуры 3, начал тестировать Книги покупок/продаж. И столкнулся с такой проблемой:
Случай 1. Создаю счет-фактуру в феврале, корректировочную в феврале В книгу всё попадает отлично. Случай 2. Беру фактуру с января и корректирую в феврале. В февральскую книгу данная корр. фактура не попадает. Посмотрел - попадает в январь. Вопрос: Верно ли то, что корр. фактура попадает в Книги покупок/продаж в месяц, в котором была создана оригинальная фактура??
__________________
С уважением, Алексей. |
|
01.03.2012, 11:53 | #183 |
Участник
|
Цитата:
Корр фактура так ищется: X++: this.CorrectedFactureExternalId X++: select firstonly * from facturejour where facturejour.CorrectedFactureExternalId == && facturejour.CorrectedFactureDate == && facturejour.CustVendInvoiceAccount == ;
__________________
С уважением, Алексей. Последний раз редактировалось axalex; 01.03.2012 в 12:29. |
|
01.03.2012, 12:19 | #184 |
Участник
|
Ссылка на источник: http://www.pravcons.ru/publ23-11-2011-2.php
"В случае увеличения первоначальной цены сделки продавец должен начислить к уплате в бюджет дополнительную сумму налога. Причем такое доначисление производится не в периоде корректировки, а в том квартале, когда была отражена реализация ТРУИмП (п. 13 ст. 171 НК РФ). Соответственно, и корректировочный счет-фактура в этом случае регистрируется в книге продаж того налогового периода, в котором произведена отгрузка (выполнение, оказание, передача). Причем если корректировка осуществляется в другом налоговом периоде (не в квартале отгрузки), возникает обязанность составления дополнительного листа книги продаж." Так что внутри налогового периода, как я понял без разницы в какой месяц она попадает. |
|
|
За это сообщение автора поблагодарили: axalex (1). |
01.03.2012, 12:37 | #185 |
Участник
|
|
|
11.03.2012, 12:30 | #186 |
Участник
|
Добрый день.
На текущий момент (установлено обновление от 2-го февраля) при печати счета-фактуры (некорректировочного) текст "Исправление XXX от YYY (1а)" в шапке печатается с прочерками в полях XXX и YYY. В коде стоит так : \Classes\CustVendFactureToExcel_RU\fillHeader X++: document.insertValue(#RevisionNum, #ScorecardMissing); document.insertValue(#RevisionDate, #ScorecardMissing); Какое нибудь обновление в этой части планируется ? В планах разработки в марте еще что-то хотели выпустить. |
|
11.03.2012, 18:48 | #187 |
Microsoft Dynamics
|
Да, в планах все верно - планируется выпуск обновления по исправительным счетам-фактурам. По законодательству, если вносятся исправления в существующий счет-фактуру, а не создается новый корректирующий счет-фактура, то в эти поля должны проставляться порядковый номер и дата исправления.
__________________
You should use Bing before asking dumb questions. |
|
11.03.2012, 19:58 | #188 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от Jabberwocky
Да, в планах все верно - планируется выпуск обновления по исправительным счетам-фактурам. По законодательству, если вносятся исправления в существующий счет-фактуру, а не создается новый корректирующий счет-фактура, то в эти поля должны проставляться порядковый номер и дата исправления.
Если да, то когда ? В марте ? |
|
11.03.2012, 20:30 | #189 |
Microsoft Dynamics
|
Да
Да
__________________
You should use Bing before asking dumb questions. |
|
|
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3). |
13.03.2012, 17:43 | #190 |
Участник
|
Из постановления Пр-ва 1137:
В случае если организация реализует товары (работы, услуги), имущественные права через обособленные подразделения, при составлении такими обособленными подразделениями счетов-фактур порядковый номер счета-фактуры через разделительную черту дополняется цифровым индексом обособленного подразделения, установленным организацией в приказе об учетной политике для целей налогообложения У нас подразделения в той же компании, разделяются складами, с которых происходит реализация. Есть идеи как настроить это требование в системе? Последний раз редактировалось Bega; 13.03.2012 в 17:47. |
|
13.03.2012, 17:56 | #191 |
Участник
|
Вроде как нужно завести каждое подразделение как поставщика и указать его в грузоотправителе:
Цитата:
На форме Поставщики (Расчеты с поставщиками/ Обычные формы/ Сведения о поставщике) на закладке Разное добавлено поле Код отдельного подразделения. В случае, если в этом поле указан код обособленного подразделения, а поставщик определен как Грузоотправитель в накладной, код будет отражен в печатной форме в номере исходящей фактуры.
__________________
Ivanhoe as is.. |
|
|
За это сообщение автора поблагодарили: Bega (5), Кирилл Егоров (1). |
14.03.2012, 17:44 | #192 |
Участник
|
Подскажите как скоро это будет выпущено.
Нам ведь еще нужно до 1 апреля успеть это все поднять и допилить под себя. P. S. По последним данным разведки для выставления исправленного счета фактуры теперь надо будет исходный фактуру не удалять, а "сторнировать" минусовым фактурой, а потом делать исправленный СФ третьим документом. В аксапте так и будет ? |
|
14.03.2012, 19:33 | #193 |
Участник
|
Запланировано на март:
Цитата:
Внесение исправлений в счет-фактуру, регистрация исправительных счетов-фактур в книгах покупок/продаж.
Постановление правительства РФ от 26.12.2011 № 1137
__________________
Ivanhoe as is.. |
|
|
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (3). |
15.03.2012, 15:36 | #194 |
Участник
|
Цитата:
ПИСЬМО от 3 февраля 2012 г. N ЕД-4-3/1657@
О КОДАХ ВИДОВ ОПЕРАЦИЙ ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЖУРНАЛА УЧЕТА ПОЛУЧЕННЫХ И ВЫСТАВЛЕННЫХ СЧЕТОВ-ФАКТУР Скажите, кто его в реальной жизни настраивал и как оно делается в Ах? |
|
15.03.2012, 15:55 | #195 |
Enjoy!
|
Цитата:
После формирования очередной фактуры вызывается диалог/форма, в которую Вы вставляете из удобного lookup'а коды операций фактуры, в зависимости от типа фактуры и её логического назначения. После данное поле попадает в книги покупок/продаж (по новым формам). Плюс, т.к. у нас много однотипных фактур, делали доработку на автоматическое заполнение данных кодов. Последний раз редактировалось iCloud; 15.03.2012 в 16:23. |
|
15.03.2012, 16:03 | #196 |
Enjoy!
|
Вот все руководства в некой иерархии, может кому пригодится
|
|
|
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (6), Logger (10), lev (5), Bega (5), Ivanhoe (5), S.Kuskov (5), NickMDAX (1). |
16.03.2012, 09:48 | #197 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от iCloud
Предварительно завели все коды операций фактур (1. ГК-Настройка-Налог-Коды операций фактур, 2. ГК-Настройка-Параметры-Налог-Запрашивать коды операций фактур) и сократили их (т.к. у нас многие пункты не использовались)
После формирования очередной фактуры вызывается диалог/форма, в которую Вы вставляете из удобного lookup'а коды операций фактуры, в зависимости от типа фактуры и её логического назначения. После данное поле попадает в книги покупок/продаж (по новым формам). Плюс, т.к. у нас много однотипных фактур, делали доработку на автоматическое заполнение данных кодов. |
|
16.03.2012, 09:53 | #198 |
Enjoy!
|
Цитата:
Сообщение от NoProvlem
Я имела ввиду несколько иное. Мы заполняем так как нам удобно, нет никакого утвержденного справочника? Ведь будет глупо, что если будут обзывать даже тот же возврат по-разному. Или это собственно все пункты, что есть в доках, и нужно вносить, но по необходимости меняем под себя?
|
|
16.03.2012, 09:59 | #199 |
Enjoy!
|
Файл с утвержденными кодами операций фактуры во вложении.
|
|
|
За это сообщение автора поблагодарили: NoProvlem (1). |
16.03.2012, 17:35 | #200 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от Bega
Из постановления Пр-ва 1137:
В случае если организация реализует товары (работы, услуги), имущественные права через обособленные подразделения, при составлении такими обособленными подразделениями счетов-фактур порядковый номер счета-фактуры через разделительную черту дополняется цифровым индексом обособленного подразделения, установленным организацией в приказе об учетной политике для целей налогообложения У нас подразделения в той же компании, разделяются складами, с которых происходит реализация. Есть идеи как настроить это требование в системе? Цитата:
Это Microsoft не доделал? Последний раз редактировалось Bega; 16.03.2012 в 17:38. |
|
Теги |
ax2009, корректировочный счет-фактура, локализация, счет-фактура |
|
|