|
20.10.2011, 12:05 | #1 |
Microsoft Dynamics
|
В двух словах: при разноске кредит-ноты можно указать, что она корректирует определенную накладную/фактуру. В этом случае автоматически или вручную можно установить привязку между строками кредит-ноты и исходной накладной (учитывая код номенклатуры, номенклатурные аналитики, единицы измерения,..) Далее для такой кредит-ноты можно печатать "обычную" фактуру (минусовую) или корректирующую фактуру. Последняя отображает данные в виде "было-стало", используя данные исходной и "новой" фактур. Как-то так
|
|
|
За это сообщение автора поблагодарили: ena_ax (1), Kabardian (2), NoProvlem (0). |
20.10.2011, 14:03 | #2 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от gene
В двух словах: при разноске кредит-ноты можно указать, что она корректирует определенную накладную/фактуру. В этом случае автоматически или вручную можно установить привязку между строками кредит-ноты и исходной накладной (учитывая код номенклатуры, номенклатурные аналитики, единицы измерения,..) Далее для такой кредит-ноты можно печатать "обычную" фактуру (минусовую) или корректирующую фактуру. Последняя отображает данные в виде "было-стало", используя данные исходной и "новой" фактур. Как-то так
На какую сумму делать кредит-ноту? каким образом рассчитываются суммы "До" и "После"? Простой пример, отгрузка номенклатуры Н1 на сумму 1000 р 1. Исходные документы -Накладная на 1000 р -Счет-фактура на 1000 р 2 Корректировка Делаем кредит-ноту на какую сумму? Можно ли распечатать новый Акт (ТОРГ-12) на скорректированную сумму? |
|
20.10.2011, 14:46 | #3 |
Microsoft Dynamics
|
Цитата:
Сообщение от ena_ax
Дьявол как обычно в деталях.
На какую сумму делать кредит-ноту? каким образом рассчитываются суммы "До" и "После"? Простой пример, отгрузка номенклатуры Н1 на сумму 1000 р 1. Исходные документы -Накладная на 1000 р -Счет-фактура на 1000 р 2 Корректировка Делаем кредит-ноту на какую сумму? Можно ли распечатать новый Акт (ТОРГ-12) на скорректированную сумму? Соответственно, в корректирующей фактуре суммы и количества "До" - из исходной (корректируемой) накладной, "После" - исходные числа плюс числа из накладной по данному заказу. Это опять же простое изложение, там, естественно, много тонкостей, связанных со всеми особенностями обработки накладных и фактур. |
|
20.10.2011, 16:25 | #4 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от gene
Уточню: создаем заказ на отрицательное количество, вручную или используя функцию создания кредит-ноты (последнее предпочтительно с точки зрения "автоматичности" действий). Сумма - определяется тем, на какое количество корректируется исходная накладная. Далее - запускаем разноску накладной или фактуры по такому заказу, выбираем на вкладке Дополнительно корректируемый документ (накладную и фактуру), и т.д.
Соответственно, в корректирующей фактуре суммы и количества "До" - из исходной (корректируемой) накладной, "После" - исходные числа плюс числа из накладной по данному заказу. Это опять же простое изложение, там, естественно, много тонкостей, связанных со всеми особенностями обработки накладных и фактур. Остался один вопрос по формированию печатной формы "правильной" Накладной (Акта). Фактура - это же налогвый документ для НДС, нужен же еще бухгалтерский документ по отражению (изменению) задолженности. Нужно иметь возможность печати измененной накладной ( Акт). или не нужно это? |
|
21.10.2011, 15:06 | #5 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от gene
Уточню: создаем заказ на отрицательное количество, вручную или используя функцию создания кредит-ноты (последнее предпочтительно с точки зрения "автоматичности" действий). Сумма - определяется тем, на какое количество корректируется исходная накладная. Далее - запускаем разноску накладной или фактуры по такому заказу, выбираем на вкладке Дополнительно корректируемый документ (накладную и фактуру), и т.д.
Соответственно, в корректирующей фактуре суммы и количества "До" - из исходной (корректируемой) накладной, "После" - исходные числа плюс числа из накладной по данному заказу. Это опять же простое изложение, там, естественно, много тонкостей, связанных со всеми особенностями обработки накладных и фактур. |
|
21.10.2011, 17:27 | #6 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от gene
Уточню: создаем заказ на отрицательное количество, вручную или используя функцию создания кредит-ноты (последнее предпочтительно с точки зрения "автоматичности" действий). Сумма - определяется тем, на какое количество корректируется исходная накладная. Далее - запускаем разноску накладной или фактуры по такому заказу, выбираем на вкладке Дополнительно корректируемый документ (накладную и фактуру), и т.д.
Соответственно, в корректирующей фактуре суммы и количества "До" - из исходной (корректируемой) накладной, "После" - исходные числа плюс числа из накладной по данному заказу. Это опять же простое изложение, там, естественно, много тонкостей, связанных со всеми особенностями обработки накладных и фактур. Что я делаю не так? |
|
20.10.2011, 10:23 | #7 |
Участник
|
Добрый день,
Коллеги, извиняюсь за оффтоп, но хотелось бы узнать какой уровень, по вашему мнению, должен быть у разработчика, чтобы установить данное обновление на сильно модифицированное приложение 3-ей или 4-ой версии? |
|
07.11.2011, 18:13 | #8 |
Участник
|
День добрый, вопрос, возвращающий не на долго в начало.
Как я понимаю KB2620178 встает только на DAX 2009 AX2009 SP1 EE RU7? Т.к. на DAX 2009 RU6 Kernel / Appl. version: 5.0.1500.3761; Solution version: RU HRP 5.0.1500.2116.1 не встает. Куда смотреть, что менять? P.S.: Накатываю hotfix 1й раз. Help. Заранее спасибо.
__________________
С уважением, Алексей. |
|
26.01.2012, 07:10 | #9 |
Участник
|
Коллеги, доброго времени суток!
Вопрос: кто-нибудь уже переносил корректирующие счета-фактуры на версию 4.0? |
|
26.01.2012, 10:17 | #10 |
Участник
|
Если точнее, корректировочные счета-фактуры.
|
|
26.01.2012, 14:49 | #11 |
Участник
|
В переданном партнёром XPO - ровно 100 объектов АОТ. Пока поостерегся переносить...
|
|
|
За это сообщение автора поблагодарили: AvrDen (1). |
03.02.2012, 17:58 | #12 |
Участник
|
Делаю возврат по Заказу на продажу, указываю ссылку на возвращаемую накладную и СФ.
После разноски получаю формирую печатную форму (см. вложение). Я так понимаю, форма некорректна, т.к.в блоке А должна быть корректируемая строка исходной накладной, а в блоке Б остаток после возврата?! Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой? |
|
20.10.2011, 15:32 | #13 |
Banned
|
А если скорректировать надо цену, что чаще всего и бывает?
|
|
20.10.2011, 16:08 | #14 |
Microsoft Dynamics
|
|
|
|
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (1), Logger (1). |
20.10.2011, 16:10 | #15 |
Участник
|
Цитата:
Как скоро вторую часть ожидать ? Хочется сразу обе накатывать. Уж очень это трудоемко. А бухгалтеры и коммерсанты уже торопят. Клиенты стали требовать эти фактуры. |
|
20.10.2011, 16:32 | #16 |
Microsoft Dynamics
|
К сожалению, не могу. Официально сроки не объявлены. Условно "в ближайшее время"...
|
|
20.10.2011, 18:56 | #17 |
Участник
|
А сколько у вас оперативки на клиенте ?
|
|
20.10.2011, 19:49 | #18 |
Участник
|
Делал на виртуальной машине на сервере с выделенными 4 Гб. Я заметил, что клиент АХ, когда съедает больше 1 Гб может впасть в ступор. Например на локальной машине у меня тоже 4 Гб, но если открыть пару АХ и наоткрывать в них формочек, то даже при наличии более 1 Гб свободной памяти частенько начинают пропадать кпопочки и другие элементы форм, помогает только перезагрузка АХ. Старые версии при этом еще ругались диалогом (кажется "tooltip error")
|
|
20.10.2011, 20:08 | #19 |
Участник
|
Это проблема не с памятью, а с некорректным использованием клиентом аксапты GDI объектов. Он их слишком расточительно расходует.
Погуглите - были статьи на эту тему. Также есть рекомендации, как в винде в настройках реестра поднять ограничение на число таких объектов. |
|
21.10.2011, 14:04 | #20 |
Участник
|
Адаптировал обновление к нашей логике. В обновлении, как обычно не только то, что связано с корр. с/ф, в том числе также доработки по заказам на перемещение, немного по налогам, немного по формированию платежек и еще что-то по- мелочи.
Есть изменение в методе InventCostItemDim::updateItem() - влияет на расчет себестоимости при закрытии склада. Заливать не стал, дождусь роллапа, научен горьким опытом, после таких изменений нужно тестировать закрытие. Изменения по корр.с/ф затронули форму CustFreeInvoice, форму и таблицу CustParameters, форму FactureEditLines_RU, форму FactureJournal_RU, форму PurchEditLines, форму SalesEditLines. Соответственно появились новые поля и в таблицах, их уже можно отследить заливая формы. Последний раз редактировалось Bega; 21.10.2011 в 14:06. |
|
Теги |
ax2009, корректировочный счет-фактура, локализация, счет-фактура |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|