![]() |
#161 |
Участник
|
Еще одно пожелание - сделать связь между строкой корректирующей накладной на услуги custInvoiceLine и корректируемой строкой custInvoiceTrans по Itemid (для чего добавить ItemId в строки custInvoiceLine).
Связь по названию - не совсем верно. Название - это не ключ, а в корректирующих фактурах используется как ключ. Для одной и той же номенклатуры оно может меняться со временем (убрали запятую, отредактировали опечатку, а корректировка уже не видит связи). Для разных номенклатур - оно может совпадать. В общем, много веских причин. |
|
![]() |
#162 |
Участник
|
Добрый день.
Кто-нибудь решал проблему массовой печати счетов - фактур в новой форме?
__________________
С уважением, Алексей. |
|
![]() |
#163 |
Участник
|
|
|
![]() |
#164 |
Участник
|
Понял, что проблемы нет как таковой. Извиняюсь.
__________________
С уважением, Алексей. |
|
![]() |
#165 |
Участник
|
У кого-нибудь удачно получилось реализовать создание корректировочной счет - фактуры по цене? (только по цене, количество неизменно)
Спасибо
__________________
С уважением, Алексей. |
|
![]() |
#166 |
Участник
|
Цитата:
Для случая когда просто надо при помощи CustInvoiceTable / Line скорректировать цену тоже получилось, но с доработками. Суть изменений в том, что при разноске в полученной CustInvoiceTrans в поле Qty всегда попадает отличное от 0 значение и оно затем лезет в корректировочный СФ (хотя количество не менялось). Пришлось писать модификацию, чтобы о него избавиться. Иначе не получалось. |
|
|
За это сообщение автора поблагодарили: Zabr (5), axalex (1). |
![]() |
#167 |
Участник
|
У автопроизводителей есть практика отзыва а\м из-за неисправности, с публичным извещением об отзыве. Наверное, в МС стоит ввести подобную практику, и после всего написанного выше, посыпать голову пеплом и отозвать свои модификации по корректировочным счетам-фактурам....
|
|
![]() |
#168 |
Участник
|
Недавно начала разбираться с корректирующим счет-фактурой и, к сожалению, не совсем понимаю, каким образом править только цену. Рассматриваю стандартный функционал.
Предполагаю, что цена правится из пункта 2 сопроводительного документа, в котором сказано: Цитата:
2. На основании проводок корректировки НДС. В этом случае по сумме
корректировки НДС рассчитывается сумма без НДС и сумма с НДС. Установив курсор на проводке корректировка налога по кнопке Функции/ Книга продаж/ (покупок), перейдите на форму Обработка счета фактуры, выберите корректируемую фактуру в поле Фактура группы полей Коррекция. И правильно ли я понимаю по исправлению количества: Разносим заказ, создаем кредит ноту, в которой указываем НА какое количество необходимо исправить заказ и разносим, указывая счет фактуру, на основании которой мы делаем коррекцию. И еще, на сколько помню, до выхода третьего обновления при распечатке корректирующего счета-фактуры предлагалось на выбор два варианта печать: утверждено МИНФИН и утверждено ГНИ. Почему форму ГНИ отвергли, ведь по ней гораздо проще было просмотреть изменения. Подскажите начинающему консультанту, каким образом происходит только коррекция цены, без изменения количества. |
|
![]() |
#169 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от NoProvlem
![]() Недавно начала разбираться с корректирующим счет-фактурой и, к сожалению, не совсем понимаю, каким образом править только цену. Рассматриваю стандартный функционал.
Предполагаю, что цена правится из пункта 2 сопроводительного документа, в котором сказано: Где найти проводку корректировки налога и почему она должна появиться, если никаких изменений не было? И правильно ли я понимаю по исправлению количества: Разносим заказ, создаем кредит ноту, в которой указываем НА какое количество необходимо исправить заказ и разносим, указывая счет фактуру, на основании которой мы делаем коррекцию. И еще, на сколько помню, до выхода третьего обновления при распечатке корректирующего счета-фактуры предлагалось на выбор два варианта печать: утверждено МИНФИН и утверждено ГНИ. Почему форму ГНИ отвергли, ведь по ней гораздо проще было просмотреть изменения. Подскажите начинающему консультанту, каким образом происходит только коррекция цены, без изменения количества.
__________________
-Ты в гномиков веришь? -Нет. -А они в тебя верят, смотри, не подведи их. |
|
![]() |
#170 |
Banned
|
Цитата:
Сообщение от NoProvlem
![]() Недавно начала разбираться с корректирующим счет-фактурой и, к сожалению, не совсем понимаю, каким образом править только цену. Рассматриваю стандартный функционал.
Предполагаю, что цена правится из пункта 2 сопроводительного документа, в котором сказано: Где найти проводку корректировки налога и почему она должна появиться, если никаких изменений не было? Д ГК 68*, К НомерКлиента, ввести код НДС. При разноске идет проводка вида Д68 - К62, на всю сумму создается налоговая проводка. Характерно, что прибыль от реализации осталась неизменной (оригинальное решение, не так ли?). В связи с этим для корректировки реализации создаем еще одну ручную проводку: Д 90* К НомерКлиента. Пока это был стандарт. Теперь - к русской фиче. После того, как журнал разнесен, выделяем строчку и нажимаем что-то вроде Функции / Книга продаж . Появляется окно формирования фактуры. В рамках предпоследнего обновления в ней в правом нижнем углу появилась группа полей для выбора исходной фактуры. Указываем там все, что надо, нажимаем ОК и получаем результат. Обращаю внимание, что корр. фактура делается только для скидок и бонусов по договору или дополнению к договору. В частности, корр. фактуру делаем при признании брака, где "дополнением к договору" служит акт на брак от отдела контроля качества. Однако, 99% случаев изменения цены в практике - это техническая ошибка (влепили не ту цену, что в договоре, или поставили неверный курс, а сама поставка была в порядке по качеству и количеству). Как здесь уже было указано, технические ошибки правим полным сторно, после чего в новой фактуре вручную (!) проставляем номер "версии" в заголовке. Обратим внимание, что номер накладной / фактуры система в этом режиме вытянет новый, никаких возможностей связать новую со старой нам система не предоставляет, хотя по логике российских бюрократов номер надо брать старый и добавлять к нему номер исправления. Последний раз редактировалось EVGL; 17.02.2012 в 21:33. |
|
|
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (10), axalex (1), NoProvlem (1). |
![]() |
#171 |
Участник
|
-
Последний раз редактировалось Daiver; 17.02.2012 в 21:25. |
|
![]() |
#172 |
Участник
|
Подскажите, пожалуйста, где можно взять слой sl2 Human Resources Management and Payroll (Russia), адаптированный под обновление KB2666787?
|
|
![]() |
#173 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от Logger
![]() Для случая, когда надо реализовать коррекцию НДС - получилось. Но этот случай у нас не используется.
Для случая когда просто надо при помощи CustInvoiceTable / Line скорректировать цену тоже получилось, но с доработками. Суть изменений в том, что при разноске в полученной CustInvoiceTrans в поле Qty всегда попадает отличное от 0 значение и оно затем лезет в корректировочный СФ (хотя количество не менялось). Пришлось писать модификацию, чтобы о него избавиться. Иначе не получалось. Но если ставишь количество в строках заказа "0", то создать невозможно.Прочитал что как-то через ГК делают, но не разобрался. То есть дописывать придется?
__________________
С уважением, Алексей. |
|
![]() |
#174 |
Участник
|
Да, придется.
|
|
![]() |
#175 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от EVGL
![]() Супер-недокументированная фича. Пойти в общий журнал ГК. Создать проводку вида
Д ГК 68*, К НомерКлиента, ввести код НДС. При разноске идет проводка вида Д68 - К62, на всю сумму создается налоговая проводка. Характерно, что прибыль от реализации осталась неизменной (оригинальное решение, не так ли?). В связи с этим для корректировки реализации создаем еще одну ручную проводку: Д 90* К НомерКлиента. Пока это был стандарт. Теперь - к русской фиче. После того, как журнал разнесен, выделяем строчку и нажимаем что-то вроде Функции / Книга продаж . Появляется окно формирования фактуры. В рамках предпоследнего обновления в ней в правом нижнем углу появилась группа полей для выбора исходной фактуры. Указываем там все, что надо, нажимаем ОК и получаем результат. И еще, как видно есть проблема с округлением. В системе идет работа с двумя числами после запятой и округляет она всегда по своему, получается что всюду начинают вылезать копейки, стоит начать корректировать цену. |
|
![]() |
#176 |
Banned
|
|
|
![]() |
#177 |
Участник
|
to EVGL
У Вас после создания подобной проводки, при отображении и печати фактуры, выходит форма корректировочной счет-фактуры?(при условии что группа Коррекция на форме заполнена). Если да, то в фактуру попадают значения из заказа, как значения ДО корректировки? Т.к. у меня выходит обычная счет-фактура. Хотел узнать где зайца искать.
__________________
С уважением, Алексей. Последний раз редактировалось axalex; 29.02.2012 в 07:28. |
|
![]() |
#178 |
Banned
|
По-моему, там всегда по умолчанию обычная фактура вылезает. Чтобы получить корректировочную, надо сходить в журнал фактур и принудительно напечатать в виде корректировочной.
|
|
![]() |
#179 |
Участник
|
Если печатать в виде корректировочной через журнал, что я пробовал делать - выходит, только в самой печатной форме не заполняется первичные значения(строчка), которые(ая) корректируется. У Вас так же?, подскажите пожалуйста.
__________________
С уважением, Алексей. |
|
![]() |
#180 |
Участник
|
У вас скорее всего ссылка на корректируемую накладную некорректно заполнена. Так всегда бывает когда она не находит исходную накладную при печати фактуры.
|
|
Теги |
ax2009, корректировочный счет-фактура, локализация, счет-фактура |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|