|
19.01.2005, 11:48 | #1 |
Участник
|
Мне дали задание написать "Процедуру закрытия периода". Причем насколько я знаю в 1С такая существует в коробочном варианте (прошу прощения если может быть в чем то неправильно выражаюсь) - вопрос - почему такую ответственную задачу не сделали в Навижн!!!
|
|
19.01.2005, 12:18 | #2 |
Moderator
|
"Процедуру закрытия периода" - чисто бухгалтерская фича. А Навижин, в отличии от 1С, является управленческой системой, в коей данная процедура зачастую просто ненужна. Бухгалтерский же учет является для Навижина надстройкой, которай и настраивается по требованию заказчика, включая разработку данной процедуры.
|
|
19.01.2005, 13:01 | #3 |
Заноза в заднице
|
Нет, ну нельзя говорить, что в Нави нет намеков на данную процедуру... Кое-какие периодические задания частично решают вопросы, связанные с закрытием периода. Конечно, это не централизованная процедура, как в 1С. Но, стоит отметить, что в "1С: Бухгалтерия" такая процедура существует на самом деле не во всех версиях (в ранних версиях она отсутствовала напрочь). А позже, ввиду того, что в 1С существует возможность "отменять" проводки операций и ввиду того, что такую операцию можно выполнять автоматически,- она видимо и появилась. Но там вопросо-о-о-ов, у меня лично - немерянно. Да и чтобы разобраться в ней от начала и до конца, нужно потратить уйму времени. И потом: сама структура плана счетов в Нави может быть представлена достаточно гибко, в то время как в 1Совских конфигурациях как правило используют стандартный план счетов. Его конечно можно править, но суть в том, что процедура закрытия периода очень жёстко завязана на существующие итоги по счетам именно стандартного плана счетов системы. По обобщающим счетам кое-что ещё можно построить, но вот если переиначить всю структуру - тогда уж после работы процедуры ничего ни на что не закроется. Если вообще не закончится сообщением об ошибке. А в Нави я бы строил такую процедуру на основании редактируемой настройки, аналогично тому, как в Нави получают данные по регистрам налогового учета. Ну, то есть делать процедуру настраиваемой исходно: выбирать, какие счета на какие закрываются, по каким видам аналитики и т. д. и т. п.
__________________
Лень мудрого человека - это необходимое средство нейтрализации кипучей активности руководящих им дураков! |
|
19.01.2005, 13:09 | #4 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от Dzemon
"Процедуру закрытия периода" - чисто бухгалтерская фича. А Навижин, в отличии от 1С, является управленческой системой, в коей данная процедура зачастую просто ненужна. Бухгалтерский же учет является для Навижина надстройкой, которай и настраивается по требованию заказчика, включая разработку данной процедуры.
Закрытие финансовых периодов в Навижине, конечно, есть. Главное меню \ Финансы \ Периодич. Задания \ Фин. Год \ Закрыть Счета Приб./Убыт. Другое дело, что наше закрытие мало похоже на буржуинское. Поэтому буржуинске подходит с оговорками или вообще не подходит. |
|
19.01.2005, 13:31 | #5 |
Участник
|
поэтому можно использовать для этого типовые журналы.
не могу найти сразу, к сожалению, подробности, но: 1. надо создать внешний отчет в бухгалтерии (как это сделать написано в "Основы ведения бухгалтерского учета") 2. используя формулы, настроенные в этом отчете заполнить строки типового журнала с методом повтора "переменный" единственный "-" - надо самому учесть все варианты разносок по измерениям.
__________________
С уваженем, rootadmin |
|
19.01.2005, 13:37 | #6 |
Участник
|
Кстати, вот нашел подробности (это ответ на тему зарытия от МБС):
... Непосредственно в форме типового журнала(в периодических операциях) вывести два поля - тип выражения и выражение. Поле тип выражения = формула.р Поле выражение = выбранному выражению. Предварительно выражение нужно настроить в регламентной отчетности. Т.е. вы создаете некий внешний отчет для которого настраиваете строки, в которых непосредственно указываете измерения, которые в данном случае будут работать как фильтры. например: внешний отчет название = РАСЧЕТСУММ; код строки= 100; тип поля1=термин; поле1= настраиваем формулу(например, дебетовые обороты по счету 2010); указываем измерения (например, отдел = АДМ, проект= Тойота). Аналогичным образом настраиваются все строки .Количество строк зависит от количества комбинаций измерений. После того как все строки будут настроены, и в типовом журнал будет выбрано ранее настроенное выражение - выполните рассчет сумм (см. Функции\расчет сумм). Далее можно учитывать типовой журнал. ...
__________________
С уваженем, rootadmin |
|
21.07.2005, 19:47 | #7 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от rutadmeen
Непосредственно в форме типового журнала(в периодических операциях) вывести два поля - тип выражения и выражение. Поле тип выражения = формула.р
Поле выражение = выбранному выражению. Предварительно выражение нужно настроить в регламентной отчетности. В чем может быть проблема? |
|
19.01.2005, 14:55 | #8 |
Участник
|
Процедура закрытия периода есть не только в 1С. К примеру, в Парус данная функция называется - распределение средств по счетам и работает аналогично навижновскому типовому журналу (или наоборот, в нави - аналогично Парус).
__________________
MBS Certified Master in Navision Developer |
|
20.01.2005, 01:29 | #9 |
Участник
|
Парус сделан позже.
__________________
Легкие,воздушныейогурты |
|
20.01.2005, 10:13 | #10 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от Dzemon
Бухгалтерский же учет является для Навижина надстройкой, которай и настраивается по требованию заказчика, включая разработку данной процедуры.
|
|
21.01.2005, 13:16 | #11 |
Moderator
|
Цитата:
Сообщение от rov
Насчет надстройки - конечно не соглашусь.
Я имел ввиду конечно Российскую бухгалтерию, а она и есть надстройка - аддон. |
|
21.01.2005, 14:17 | #12 |
Участник
|
В общем придется делать самому
|
|
21.01.2005, 15:12 | #13 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от Greggy
В общем придется делать самому
__________________
С уваженем, rootadmin |
|
23.01.2005, 09:17 | #14 |
Участник
|
Спасибо rutadmeen, большая просьба - а можно немного по подробнее или где это можно прочитать - просто очень срочное задание и я не успеваю
|
|
23.01.2005, 23:57 | #15 |
Участник
|
Попросите людей, давших задание, по шагам описать процедуру "закрытия": что и в какой последовательности делается. А потом уже со спокойной душой беритесь за настройку.
__________________
Легкие,воздушныейогурты |
|
24.01.2005, 07:09 | #16 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от Тимур
Попросите людей, давших задание, по шагам описать процедуру "закрытия": что и в какой последовательности делается. А потом уже со спокойной душой беритесь за настройку.
|
|
24.01.2005, 15:49 | #17 |
Участник
|
Вообще, я настраивал по тем данным, что я привел в сообщениях. Получилось. Как настраивать внешние отчеты - в книжке по бухгалтерии написано (там много и с картинками, поэтому тут приводить полный текст не имеет значения).
Просто попробуйте настроить один счет - сразу понятно будет, как настроить все.
__________________
С уваженем, rootadmin |
|
26.07.2005, 11:49 | #18 |
Участник
|
Вообще, так иногда было... Не помню, как я делал, чтоб список открывался... Как вариант - открыть этот список из регламентных отчетов, настроить хоть одно выражение, вписать его руками (типа ЗАКРЫТИЕ@Л2[1]) и открыть опять. Должно сработать.
__________________
С уваженем, rootadmin |
|
26.07.2005, 11:57 | #19 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от rutadmeen
Вообще, так иногда было... Не помню, как я делал, чтоб список открывался... Как вариант - открыть этот список из регламентных отчетов, настроить хоть одно выражение, вписать его руками (типа ЗАКРЫТИЕ@Л2[1]) и открыть опять. Должно сработать.
Спасибо. |
|