Цитата:
Изначально опубликовано glibs
Нифига. Если вы регистрируете оплату через специализированные журналы оплат (в Расчетах с клиентами и Поставщиками), то там поля накладной нет (если вы туде не лазили средствами разработки). А в журнале ГК указание/неуказание номера накладной и служит основой для системы для определения, накладная это или нет. Попробуйте уазать и не указать номер и посмотрите потом в журнал "Накладных".
Еще есть нюанс с векселями. Точно не помню. Но на одной из кнопок в форме сопоставления стоит обработка, которая делает ее активной только на "накладных", по-моему. Посмотрите, как там работают кнопки (по каким критериям там различаются оплаты и накладные). Возможно, найдете что-то полезное для себя.
Не согласен. Провел опыт: три строки в журнале накладных поставщика, все с номерами накладных.
В первой сумма в дебете, во второй отриц. сумма в дебете, в третьей сумма в кредите. В проводках по поставщику только у третьей статус векселя принял значение "отгружено". Т.е. в данном случае система ориентирвалась на дебет или кредит
Вообще у меня есть некоторые сомнения относительно использования статуса векселя--все таки это не для этого задумывалось